2月20日上午,城投集團(tuán)召開2024年內(nèi)部審計工作布置會,集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理常瑜出席會議并講話,集團(tuán)副總經(jīng)理李羅清主持會議。
會上,集團(tuán)內(nèi)部審計部詳細(xì)解讀了集團(tuán)2024年度內(nèi)審工作方案,李羅清對內(nèi)審工作進(jìn)行了具體部署。
常瑜強(qiáng)調(diào),開展內(nèi)部審計工作是提高集團(tuán)科學(xué)化管理水平的有效舉措,也是集團(tuán)2024年度重點(diǎn)工作內(nèi)容,通過“治已病、防未病”,將有效監(jiān)督和促進(jìn)集團(tuán)各層級子公司合法經(jīng)營、有效運(yùn)作和健康發(fā)展。各子公司要提高政治站位,高度重視審計工作,全力支持配合審計工作,確保審計工作順利開展;審計組成員要全身心投入到審計工作中,本著負(fù)責(zé)任的態(tài)度,指出的問題應(yīng)客觀公正,確保審計工作高質(zhì)量完成;審計組要依照規(guī)定職責(zé)、權(quán)限和程序開展審計工作,始終將鞏固提升審計質(zhì)量意識貫穿審計始終,確保審計的質(zhì)效;要嚴(yán)守紀(jì)律規(guī)矩,自覺接受被審計單位和員工的監(jiān)督,做到依法審計、文明審計、廉潔審計;要嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任,以嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度抓好問題整改,切實(shí)以整改推動完善內(nèi)部管理體系。
集團(tuán)總經(jīng)理助理謝慈政,各子公司主要負(fù)責(zé)人、財務(wù)部經(jīng)理,集團(tuán)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及審計組成員參加會議。